
一、盤山縣水資源辦公室主要職責、機構設置
負責全縣水資源管理,維護生態(tài)環(huán)境。 水資源質(zhì)量、總量評價、供需分析與預測 水資源可利用量、地下水可開采量、水源地水質(zhì)、退水水質(zhì)、供需平衡、節(jié)水論證 取水許可申請審核 取水許可年審 水資源費征收 水平衡測試 用水定額擬定 節(jié)水型產(chǎn)品技術鑒定 水體納污總量分析 排污總量控制 水利工程環(huán)境評價 水資源總體規(guī)劃編制 節(jié)水規(guī)劃編制 水資源保護規(guī)劃編制 水資源公報編制 供水水源地旬報編制 地下水動態(tài)通報編制。
我單位共26人,6個科室,分別為主任室(2人)、書記室(2人)、財務室(2人)、辦公室(4人)、業(yè)務一室(8人)負責抄表、日常巡查工作、業(yè)務二室(8人)負責水資源費的征收等工作。
二、盤山縣水資源辦公室2014年部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況
1.收入總計317.79 萬元,包括:財政撥款收入317.79萬元(其中:公共預算財政撥款收入317.79萬元),預算外收入0萬元 。
2.支出總計317.79萬元,包括:
基本支出175.73萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項補助,其中:工資福利支出132.12萬元,對個人和家庭的補助支出6.73萬元,商品和服務支出36.88萬元。
項目支出142.06萬元,主要用于具體用途封閉地下水井工作和水資源調(diào)查及節(jié)約用水等工作。
?。ǘ╊A算財政撥款支出決算情況
1.總體情況
公共預算財政撥款支出決算反映盤山縣水資源辦公室2014年整體公共預算財政撥款支出情況,既包括當年公共預算財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2014年公共預算財政撥款支出317.79萬元,其中:基本支出175.73萬元,項目支出142.06萬元。
2.具體情況
2014年度公共預算財政撥款支出317.79萬元,按支出功能分類科目分,包括水資源節(jié)約管理與保護175.73支出,水資源費安排的支出142.06萬元。
(三)公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2014年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.7萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務公車購置及運行維護費2.7萬元。2014年度“三公”經(jīng)費支出比2013年減少4.19萬元,下降155%。
(四)其他重要事項的情況說明
1.公務用車購置數(shù)及保有量
我單位2014年購置車輛0臺。到2014年末單位公務用車保有量1臺。
2.國內(nèi)公務接待的批次、人數(shù)
國內(nèi)公務接待0批次、0人數(shù)。