
目 錄
第一部分 盤山縣公安局概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣公安局2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣公安局2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
九、2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣公安局概況
一、主要職責及機構設置
1.貫徹黨和國家有關公安工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章,結合本地行政區(qū)域實際,研究制定全市公安規(guī)范性文件,指導、監(jiān)督、檢查全縣公安工作。
2.掌握影響穩(wěn)定、危害國內安全和社會治安的情況,分析形勢,制定對策。及時向市公安局和縣政府報告有關情況 和信息,提出處理意見。向下級公安機關傳達市公安局和縣政府的指示,并監(jiān)督落實。
3、負責本縣特大刑事案件和跨縣(市)、區(qū)重大刑事案件的偵破工作,組織處置重大治安案件和突發(fā)事件。
4、負責、指導、監(jiān)督全市公安機關依法查處危害社會治安秩序行為,依法管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)。
5、按照規(guī)定權限組織指導、依法管理我縣公民出入境和外國人在我市行政區(qū)域內居留、旅行的有關工作,指導邊防治安管理工作。
6、管理、監(jiān)督消防工作,貫徹落實消防法規(guī)的各項措施。
7、指導、監(jiān)督全縣公安機關維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛和駕駛員管理工作。
8、負責并指導全縣公安機關對國家機關、社會團體、企業(yè)、事業(yè)單位和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
9、負責對公共信息網絡的安全監(jiān)察工作。
10、負責、指導公安機關依法承擔的執(zhí)行刑罰和對看守所、治安拘留所、強制戒毒所、收容教育所的管理工作。
11、按照公安部和市公安局的部署,組織實施對來我縣視察工作的黨和國家領導人、省級領導以及重要外賓的警衛(wèi)工作。
12、組織開展禁毒緝毒工作,承擔市禁毒工作領導小組辦公室的日常工作。
13、組織開展法制宣傳和綜治、維穩(wěn)及平安創(chuàng)建宣傳活動。
14、研究制定加強公安科技、信息技術、刑事技術、行動技術的方案和措施,并組織實施。
15、研究制定公安機關裝備、被裝、經費等警務保障的方案、制度并組織實施。
16、按規(guī)定的權限,對武警部隊執(zhí)行公安任務及相關業(yè)務實施領導和指揮。
17、負責全縣公安機關思想政治工作和隊伍建設工作,根據(jù)國家和省有關規(guī)定,研究制定本縣公安人員培訓教育、公安教育和公安宣傳的規(guī)劃、措施并組織實施。協(xié)管縣公安局領導干部。
18、貫徹落實國家、省有關公安隊伍監(jiān)督管理規(guī)章制度,擬定我縣監(jiān)督管理方案并組織實施。按規(guī)定權限查處、督辦公安隊伍重大違紀案件。
19、承辦縣政府交辦的其他事項。
根據(jù)本單位主要職責,內設機構如下:
根據(jù)本部門主要職責,盤山縣公安局內設26個科室,分別是政工監(jiān)督室、執(zhí)法執(zhí)紀室、警務保障室、交警大隊、巡特警大隊、監(jiān)管大隊、治安大隊、刑偵大隊、國保大隊、情報大隊、警務保障服務中心、太平派出所、胡家派出所、高升派出所、壩墻子派出所、園區(qū)派出所、甜水派出所、得勝派出所、陳家派出所、沙嶺派出所、古城子派出所、吳家派出所、南井子派出所、東郭派出所、圈子派出所。
下屬二級單位如下:
1、盤山縣公安局巡特警大隊
2、盤山縣公安局太平派出所
3、盤山縣公安局監(jiān)管大隊
4、盤山縣公安局警務保障服務中心
5、盤山縣公安局刑事偵查大隊
6、盤山縣公安局交通管理大隊
二、盤山縣公安局決算單位構成
納入盤山縣公安局2021年決算編制范圍的二級預算單位包括:
1、盤山縣公安局本級
2、盤山縣公安局巡特警大隊
3、盤山縣公安局太平派出所
4、盤山縣公安局監(jiān)管大隊
5、盤山縣公安局警務保障服務中心
6、盤山縣公安局刑事偵查大隊
7、盤山縣公安局交通管理大隊
第二部分 盤山縣公安局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計9465.66萬元,包括:
1.財政撥款收入8236.9萬元,占收入總計的87.02%。其中:一般公共預算財政撥款收入8236.9萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.上年結轉和結余1228.75萬元,占收入總計的12.98%。主要是上級轉移支付資金。
與上年相比,今年收入減少6410.05萬元,減少40.38%,主要原因:根據(jù)中央八項規(guī)定,減少支出。
(二)支出總計9465.66萬元,包括:
1.基本支出6549.24萬元,占支出總計的69.19%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出6064.75萬元,對個人和家庭的補助支出90.85萬元,商品和服務支出393.64萬元。
2.項目支出2916.42萬元,占支出總計的30.81%。主要包括車輛油料消耗、辦案差旅、業(yè)務用房維修等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,今年支出減少2540.92萬元,減少21.16%,主要原因:根據(jù)中央八項規(guī)定,減少支出。
(三)年末結轉和結余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2021年度財政撥款支出9465.66萬元,其中:基本支出6549.24萬元,項目支出2916.42萬元。與上年相比,財政撥款支出減少2540.92萬元,減少21.16%,主要原因:厲行節(jié)約,項目減少,減少支出。與年初預算相比,2021年度財政撥款支出完成年初預算的81.26%,其中:基本支出完成年初預算的71.53%,項目完成年初預算的28.47%。
(二)一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度財政撥款支出9465.66萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出7795.12萬元,占82.35%;社會保障和就業(yè)支出948.51萬元,占10.02%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出170.37萬元,占1.8%;住房保障支出551.66萬元,占5.83%。
1.一般公共服務支出7795.12萬元,具體包括:
(1)公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)支出3894.86萬元,主要是人員工資、津貼補貼等支出,完成年初預算的33.44%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員的增加。
(2)公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)支出847.36萬元,主要是辦案差旅費、辦案差旅油料消耗、采購單警裝備等支出,完成年初預算的7.27%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節(jié)約的各項要求,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,加強公務用車管理,規(guī)范公務接待活動的范圍及標準,減少了相關支出。
(3)公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項)支出260.55萬元,主要是執(zhí)法辦案車輛油料消耗、差旅費用等,完成年初預算2.24%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是厲行節(jié)約,減少費用。
(4)公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)支出2313.43萬元,主要是輔警的工資,完成年初預算的19.86%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是人員的增加。
(5)公共安全支出(類)公安(款)事業(yè)運行(項)支出418.92萬元,主要是事業(yè)編制的工資,完成年初預算的3.6%,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是工資的調整。
(6)公共安全支出(類)公安(款)特別業(yè)務(項)支出60萬元,主要是公安信訪費用的支出,完成年初預算數(shù)的0.52%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是合理規(guī)范減少費用的支出。
2.社會保障和就業(yè)支出948.52萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)支出391.42萬元,主要是人員養(yǎng)老保險等支出,完成年初預算的3.36%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)的增加。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)支出9.75萬元,主要是人員傷殘補助等支出,完成年初預算的0.08%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是傷殘人員的增加和信訪補助的列入。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)支出339.62萬元,主要是輔警的保險,完成年初預算的2.92%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)的增加。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)支出39.77萬元,主要是人員死亡補助等支出,完成年初數(shù)的0.34%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是死亡人員的增加和信訪補助的列入。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金(項)支出126.94萬元,主要是行政人員的職業(yè)年金,完成年初預算數(shù)的1.09%,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是行政人員補繳以往年度的職業(yè)年金。
(6)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)支出40.78萬元,主要是離退休人員的補助,完成年初預算數(shù)的0.35%,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是離退休人員補助基數(shù)的調整。
(7)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)支出0.24萬元,主要是離退休人員的補助,完成年初預算數(shù)的0.002%,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是離退休人員補助基數(shù)的調整。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出170.37萬元,包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)支出147.38萬元,主要是人員醫(yī)療等支出,完成年初預算的1.27%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險基數(shù)的增加。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出22.99萬元,主要是事業(yè)編制人員的醫(yī)療保險等支出,完成年初預算0.2%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險基數(shù)的增加。
4.住房公積金支出551.66萬元,包括:
(1)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)支出551.66萬元,主要是人員住房公積金支出,完成年初預算的4.74%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員公積金的調整。
(三)政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
(四)國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出278.61萬元,完成年初預算的78.77%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節(jié)約的各項要求,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,加強公務用車管理,規(guī)范公務接待活動的范圍及標準,減少了相關支出。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費4278.61萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是盤山縣公安局2021年無出國預算,也無支出。2021年參加出國(境)團組0個,累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0,主要原因是2021年度無出國預算。
2.公務接待費0萬元,決算數(shù)小于(大于)年初預算數(shù)的主要原因是2021年無公務接待。2021年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元,主要用于等;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要用于等。2021年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,主要是2021年無公務接待。
3. 公務用車購置及運行費278.61萬元,占“三公”經費支出的100%。完成年初預算的78.77%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,減少費用。比上年減少193.77萬元,下降41.02%,主要是厲行節(jié)約,減少費用支出。
其中:公務車輛購置費30.32萬元,主要用于巡邏辦案等,當年購置車輛2輛。公務用車運行維護費248.29萬元,主要用于巡邏、辦案等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量196輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出5740.78萬元,其中:人員經費5058.9萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費681.88萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2021年機關運行經費支出393.64萬元,比上年增加78.46萬元,增加19.93%,主要原因是人員的增加。
(二)政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0,其中:授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0萬元。
(三)國有資產占用情況。
截至2021年12月31日,共有車輛196輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車185輛,特種專業(yè)技術用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車10輛,其他用車主要是;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套),單價100萬元以上專用設備4臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
(1)績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目5個,涉及資金1450萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù))達到27.98%,自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))90分。組織對1個單位開展整體績效自評,涉及資金1450萬元,自評平均分90分。
(2)部門評價情況。我部門組織對“辦案差旅費”“維穩(wěn)辦案經費”“食堂伙食補助”“食堂保潔人員勞務費”“平安城市建設”等5個項目開展了部門評價,涉及資金1450萬元。通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:預算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進一步提高;預算項目支出績效管理工作制度還不夠完善,操作性不強。改進措施:一是強化預算支出責任意識,增強績效化管理理念;二是進一步完善績效管理工作制度和方法。
2.部門決算中項目績效自評結果。
(1)“辦案差旅費”項目自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分90分。項目全年預算數(shù)為150萬元,執(zhí)行數(shù)為51.58萬元,完成預算的34.39%。項目績效目標完成情況:主要是打擊各類經濟犯罪、刑事犯罪、網絡犯罪等發(fā)生的辦案差旅費。發(fā)現(xiàn)的主要問題是群眾對網絡詐騙、經濟詐騙等防范意識還不夠強。改善措施是大力宣傳網絡詐騙、經濟詐騙等宣傳片,增強群眾的防范意識。
“維穩(wěn)辦案經費”項目自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分89分。項目全年預算數(shù)為180萬元,執(zhí)行數(shù)為75.45萬元,完成預算的41.92%。項目績效目標完成情況:主要是打擊各類違法犯罪行為,確保政治大局和社會治安穩(wěn)定,組織實施重大活動安全保衛(wèi)工作。發(fā)現(xiàn)問題是群眾對維穩(wěn)事件的法律意識還不夠。整改措施是增強群眾的法律常識,提高自我意識。
“食堂保潔勞務費”項目自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分90分。項目全年預算數(shù)為100萬元,執(zhí)行數(shù)為37.08萬元,完成預算37.08%。項目績效目標完成情況:主要是為保證公安局食堂的正常運轉,聘用食堂工作人員,保證警務人員的及時就餐。發(fā)現(xiàn)問題是食堂工作人員的態(tài)度不夠積極,行動比較散慢。整改措施是對食堂工作人員進行管理培訓,進一步提高工作意識。
“食堂伙食補助費”項目自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分90分。項目全年預算數(shù)為120萬元,執(zhí)行數(shù)為41.61萬元,完成預算34.68%。項目績效目標完成情況:主要是做好民警日常后勤保障工作,在各類節(jié)假日安保期間,提高執(zhí)勤民警的后勤保障。發(fā)現(xiàn)問題是民警的后勤保障工作還不夠完善。整改措施是提高民警的后勤保障質量,進一步完善執(zhí)勤民警的保障需求。
“平安城市建設”項目自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分90分。項目全年預算數(shù)為900萬元,執(zhí)行數(shù)為200萬元,完成預算22.22%。項目績效目標完成情況:主要是通過新的智能接處警系統(tǒng)通過建立與可視化指揮調度系統(tǒng)之間的實時聯(lián)動,保證了指揮中心命令的快速下達和現(xiàn)場信息的快速反饋;警情研判分析與動態(tài)勤務規(guī)劃相結合直觀戰(zhàn)士勤務巡邏區(qū)域與警情高發(fā)區(qū)域契合度,為合理調整警力部署提供決策依據(jù)。發(fā)現(xiàn)問題是隨著應急突發(fā)、執(zhí)法辦案、治安巡邏等工作任務逐年增加,難以滿足公安機關的需要。整改措施是加強管理與完善管理體系,建立全過程管理機制,促進平安城市的共走廣度和精神的延伸,保障群眾安居樂業(yè)。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.公共安全支出(類)公安(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
18. 公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
19. 公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項):反映公安機關從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。
20. 公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。
21.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。
22.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘輔助費。
23.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
24.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
25.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
26.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
27.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
28.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。
29.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
30.公共安全支出(類)公安(款)特別業(yè)務(項):反映公安機關開展特別業(yè)務工作的相關支出。
盤山縣公安局2021年度部門決算公開說明
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表